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| 部署・役職名 | 内部監査◆会計経理経験歓迎|プライムメーカー/離職率2% |
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| 仕事内容 |
【期待する役割】 グループ全体の内部監査業務を担当し、内部統制の評価と改善を行っていただきます。 特に会計監査領域の専任人材が不足しており、財務・経理知見を活かしながら下記業務をご担当頂きます。 これまで会計・経理領域のご経験がメインの方がこれから内部監査キャリアを構築頂くのに最適なポジションです。 ※ご経験に応じて、担当管理職(スペシャリスト/部下無し)での採用となります。 【業務内容】 ■監査計画の策定、手続きの実施、報告書の作成 ■業務改善提案と各部門との連携 ■コンプライアンス遵守のための監査と内部統制の強化 ■定期的なリスク評価とリスク低減策の提案・実施 ■内部監査のベストプラクティス導入と監査手法の改善 ※マネジメント業務は発生せず、会計監査領域を専任でご担当頂く想定です。 ※年に数回の出張対応あり 【配属予定組織】 ■経営企画部 監査室 6名 L国内・海外子会社の監査業務を中心として担当していますが、会計領域は専任で業務をお任せ致します。 【募集背景】 前任者退職による欠員補充。 【働き方】 ■残業:殆ど発生無し ■在宅:週2回実施可(上長の承認ベース) 【同社について】 ■グローバル展開と高い品質・技術力を保持しており、海外売上高比率は7割以上を占めています。 ■同社の事業の柱であるコネクタ、インターフェース機器、慣性センサの展開先は航空宇宙から自動車、ICT機器に至るまで幅広く使用されており安定した収益構造です。 大手セットメーカー様を顧客として非常に安定した顧客基盤を持ち、自己資本比率は70%を超えています。 ■人事制度においては上司との風通しを重視した評価制度を実施、福利厚生ではスポーツセンターや社員食堂の整備(昭島事業所)、社内診療所や育児アシスト制度、カフェテリアプランなど充実しています。 ■平均勤続年数:17.5年(2019年度) |
| 応募資格 |
【必須(MUST)】 【必須要件】・事業会社でのJ-SOXへの理解または実務経験 ・リーダーないしはマネジメントのご経験 ・TOEIC500点ないしは同等の英語力 【歓迎要件】 ・公認内部監査人(CIA)、公認会計士(CPA)、内部監査士または同等の資格 |
| リモートワーク | 不可 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/04/15 |
| 求人番号 | 8046531 |
採用企業情報

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- 会社規模501-5000人
この求人の取り扱い担当者
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- コンサルティング IT・インターネット メーカー
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- 入社はゴールではなく、転職先企業で評価され続けることが本来目指すべきゴールだと考えています。 だからこそ「転職先企業とのマッチ度」にこだわって応募企業をご紹介します。 実際にやり取りを行う中で見てきたご紹介先企業の良いところも悪いところも全てご紹介の際にお話をいたします。
- (2023/01/19)
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