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部署・役職名 | 内部監査コンサルタント |
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職種 | |
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勤務地 | |
仕事内容 |
■同社にて、内部監査コンサルタントをご担当いただきます。 【具体的には】 ■内部監査/Internal Audit コンサルティング ・企業の内部監査部門の高度化、効率化 リスクアプローチの導入 3ラインモデルの導入・強化による組織のアシュアランス・モニタリングの最適化 ・グローバル企業における、日本子会社、海外内部監査の高度化(海外の同社グループとの連携) ・アナリティクスや新鋭テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化、DX(デジタル・トランスフォーメーション)化 ・内部監査のコソース(国内外拠点への内部監査同行、海外の同社グループへの指示等) ・ESG、サイバーセキュリティ、情報セキュリティ、個人情報保護、品質、外部委託先・取引先管理などエマージングリスクをテーマにした内部監査 【所属について】 ・2023/12/1 2024/5/31は、同社に在籍かつ同社グループ会社への部分出向となります。 ・2024/6/1以降は、同社グループ会社に在籍となります。 |
労働条件 |
09:30 - 17:30 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金、介護保険 時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜時間外勤務手当、通勤手当、出張手当 他 企業内保育園、育児コンシェルジュサービス、健康保険組合のカフェテリア方式による育児・介護補助クーポンやスポーツクラブ・各種宿泊施設の割引 他 年末年始休暇、年次有給休暇、受験有給休暇、産前産後休暇、育児休暇、育児参加奨励休暇、介護休暇、夏期休暇、休日 他 |
応募資格 |
【必須(MUST)】 【必須要件】※いずれか必須・監査法人における内部統制評価やアドバイザリー業務の経験 ・コンサルティングファームにおけるコンサルティング業務(ITコンサルティング含む)の経験 ・事業会社におけるリスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務の経験 ・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画・購買・サプライチェーン管理の業務の経験 【歓迎要件】 ■内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連する経験 ■内部監査に関連するする経験 ■セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析のご経験(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等) ■事業継続において重要視される国内および海外法規制(プライバシー等)対応の業務経験 ■英語での業務経験 ■以下のいずれかまたは複数の資格を保有 日本公認会計士・米国公認会計士(USCPA)・公認内部監査人(CIA)・公認不正検査士(CFE)・公認情報システム監査人(CISA)・システム監査技術者 |
受動喫煙対策 | その他 「就業場所が屋外である」、「就業場所によって対策内容が異なる」、「対策内容は採用時までに通知する」 などの場合がその他となります。面接時に詳しい内容をご確認ください |
更新日 | 2024/04/23 |
求人番号 | 3475289 |
採用企業情報
この求人の取り扱い担当者
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