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| 部署・役職名 | 内部監査【メガバンク系IT企業】 |
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| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
【業務内容】 内部監査もしくはモニタリング業務、およびその付随業務(監査計画立案等) 【役割・責任】 内部監査人 【配属想定部署】 監査部 【配属想定部署概要】 同社の内部監査業務全般を行う独立部署 【配属想定部署の人員構成】 合計21名在籍(2026年5月1日時点)。監査ラインと総括・モニタリングラインの2ライン体制。 【おもな関係者】 (社内)監査役、本社機構各部、(社外)同社グループ(主に持株会社および銀行)監査部門 【想定担当案件(例)】 ITGC(IT General Control)監査、コンプライアンス監査、部署別監査等 【成長機会】 ・さまざまな監査実務を経験する事ができ、内部監査人としてのスキル・知識の向上に伴って、副総括責任者・総括責任者と責任あるポジションにステップアップしながら実地経験を積んでいく事が可能。 ・同社グループ内の監査部門が提供する研修/勉強会への参加機会あり。 ・CIA・CISAなどを対象とした資格支援制度あり。 【想定キャリアパス】 内部監査人として研鑽を積み、監査部内で副総括責任者、総括責任者とレイヤーを上げていっていただくことが基本路線。ただし、将来的に、本人の意向や適性によって、社内他部署に一時的に異動し、業務知識や経験の幅を広げたうえでまた監査部に戻るようなキャリア形成プランも考慮可能。社内公募制度あり。 【求める人物像】 ・被監査部署や監査チーム内の協議に資するコミュニケーション力 ・監査スキルの継続的向上のための自己啓発意欲 |
| 応募資格 |
【必須(MUST)】 【必須要件】※以下のいずれか ■内部監査の業務経験(分野・領域・年数等は不問。システム監査である必要なし) ■システム開発経験 (アジャイル・ウォーターフォール型等の開発手法、あるいはホスト系・分散基盤系・Webアプリ系等のジャンルは不問。) 【歓迎要件】 ■リスク管理やコンプライアンス等のガバナンス・内部統制関連業務 ■プロジェクトマネジメント関連知識(PMBOK等)、リスク管理やコンプライアンス等のガバナンス領域の関連知識、金融に関する知識等があれば尚可 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2026/06/30 |
| 求人番号 | 8877392 |
採用企業情報

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- 会社規模501-5000人
この求人の取り扱い担当者
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- コンサルティング IT・インターネット メーカー
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- 入社はゴールではなく、転職先企業で評価され続けることが本来目指すべきゴールだと考えています。 だからこそ「転職先企業とのマッチ度」にこだわって応募企業をご紹介します。 実際にやり取りを行う中で見てきたご紹介先企業の良いところも悪いところも全てご紹介の際にお話をいたします。
- (2023/01/19)
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