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| 部署・役職名 | 東名阪勤務 内部監査高度化支援コンサルタント |
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| 仕事内容 |
ポジション概要 企業を取り巻く事業環境は、グローバル化、規制の高度化、組織再編、サプライチェーンの複雑化、テクノロジーの進展、AI活用の拡大などにより、かつてなく複雑になっています。こうした環境下で、内部監査部門には、従来の準拠性確認や個別不備の発見にとどまらず、リスクベースで重要課題を捉え、経営に資するアシュアランスと改善提言を提供する機能 が求められています。 また、IIAのグローバル内部監査基準(GIAS)は2025年1月9日から適用され、内部監査の目的、倫理、部門ガバナンス、部門管理、個別監査業務の実施を5つのドメイン、15の原則、52の基準で体系化し、内部監査部門の品質向上と外部品質評価の基盤 として位置づけられています。 さらに、金融庁の「金融機関の内部監査高度化に関する懇談会報告書(2025)」は、内部監査の高度化において、経営陣の支援、負託事項の明確化、3線モデルの整備、データやITの利活用、改善提言の実効性を重視しており、広く一般事業会社にも参考となることを期待するとしています。 本ポジションでは、内部監査の実行支援(国内外グループ会社含む)に加え、内部監査態勢の構築・高度化、内部監査外部品質評価、年間監査計画策定、監査手法の高度化、データ分析・テクノロジー活用支援 などを通じて、企業の内部監査機能強化を幅広く支援します。AI活用が広がる中で、金融庁のAIディスカッションペーパーでも、ガバナンス、検証・モニタリング、データ管理、サードパーティ管理等の論点に応じた内部監査の実施が必要と示されており、内部監査の役割は今後さらに重要になります。 ★ 業務内容 ・国内外のグループ会社に係る内部監査実行支援 ・グループ内部監査態勢の構築・高度化支援 ・年度内部監査計画の策定等、内部監査の企画支援 ・内部監査外部品質評価支援 ・業務プロセス・内部統制・ITコントロールを対象とした監査支援 ・テクノロジー活用による内部監査効率化・高度化支援 ・監査データ分析、継続的モニタリング、監査手法の高度化支援 ・AI・データ活用に関するガバナンス/リスク管理態勢を踏まえた監査支援 |
| 応募資格 |
【必須(MUST)】 「マストでご確認下さい」当該ポジションは、非管理職のポジションです。 現収が高い方、経験が豊富な方、マネジメント経験を有する方は誠に恐れ入りますが先方の要望により電話インタビュー機会をご提供できない可能性がありますので、 応募前にこの点をご了承頂ければ幸いです。 ★ 下記スペックは「すべて満たされいる」ことが、先方の要望により求められておりますので、 誠に恐れ入りますが応募前に「すべて満たされいる」事の再確認をお願いしてもよろしいでしょうか。 ******************* ★ 求められているスペック・スキル【 MUST 】 ・コンサルティングファーム、監査法人、事業会社等において、内部監査、リスク管理、内部統制、コンプライアンス、IT監査、業務改善等に関する実務経験を有する方 ・内部監査を、単なる準拠性確認にとどめず、経営に資するリスクベースのアシュアランス・改善提言として捉えられる方 ・業務プロセス、内部統制、ガバナンス、リスク管理等に関心を持ち、継続的に学習できる方 ・クライアントや社内外の関係者と協働しながら、課題整理、監査手続の検討、改善提案、プロジェクト推進に取り組める方 ■歓迎要件 ・内部監査部門、リスク管理部門、内部統制部門、コンプライアンス部門等での実務経験 ・内部監査の実行支援、年度監査計画策定、監査手続設計、監査報告書作成等の経験 ・グループ監査、海外子会社監査、内部監査態勢構築、内部監査外部品質評価等の経験 ・GIAS、IIA基準、3線モデル、リスクベース監査等に関する知見 ・ITコントロール、システム監査、データ分析監査、継続的モニタリング等に関する知識・経験 ・データ分析、テクノロジー、AI等を活用した内部監査・リスク管理高度化の経験 ・CPA、CIA、CISA、CFE等の資格 ・ビジネスレベルの英語力、またはグローバルプロジェクト経験 +++++++++++++++++++++++ ★ 上記スペックは「すべて満たされいる」ことが、先方の要望により求められておりますので、 誠に恐れ入りますが応募前に「すべて満たされいる」事の再確認をお願いしてもよろしいでしょうか。 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2026/08/19 |
| 求人番号 | 8535868 |
採用企業情報

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- 会社規模501-5000人
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