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◆《横浜》内部監査(IPO準備/非財務領域中心・海外含む)担当者

年収: 800万 ~ 1300万 ?

ヘッドハンター案件

部署・役職名 ◆《横浜》内部監査(IPO準備/非財務領域中心・海外含む)担当者
職種
業種
勤務地
仕事内容 職務内容
●監査・内部統制推進室のミッション
当社グループの健全な内部統制、ガバナンス強化に貢献する。今後の上場に向けて、財務系監査(JSOX等)、非財務系監査の視点から、事業、その運営管理の状況、実態、また、リスクを把握、課題を見出しつつ、内部統制基盤の構築を下支えし、各現場での改善につなげることで、グループ経営に貢献する。

●募集背景
■ 米ファンド提携先社とのパートナーシップ締結による体制変更関連対応での組織強化
■ 同社グループからのスタンドアローンおよびIPOに向けた準備のため、エキスパート人財の拡充
■ ガバナンス強化/経営の質的向上に繋がる変革をリードするガバナンス組織を拡充

●担当業務と役割
当社は、同社グループからのカーブアウトを経て、株式上場(IPO)に向けた内部監査体制の強化を進めています。本ポジションでは、内部監査担当者として、財務領域、非財務領域監査の業務を幅広くご担当いただきます。内部監査機能の中核を担う実務責任者としての役割を期待しています。

具体的には、これまで当社で経験を積んできた財務領域(J-SOX)を土台としつつ、コンプライアンス、情報セキュリティ、人事、総務、リスク管理等の非財務領域を含めた全社的な監査スコープを新設し、監査業務の定着化をリードしていただきます。

単に監査を実施するだけでなく、監査業務の設計、監査計画立案、経営層への分かりやすい報告・提言、是正・改善が定着するまでのフォローを一貫して担い、上場企業として求められる内部監査水準を社内に定着させる役割を期待しています。

●具体的な仕事内容
・内部監査計画の策定および見直し
・内部監査の業務設計(監査方針、監査手法、チェックリスト等の整備)
・各部門に対する内部監査の実施(国内拠点に加え、海外子会社・関連会社を含む)
・非財務領域を中心とした監査(コンプライアンス、情報セキュリティ、人事、総務、リスク管理等)
・監査結果の取りまとめ、監査報告書の作成
・経営層・幹部向け監査報告および改善提案、指摘事項に対する是正対応のフォローアップ
・本社機能部門と連携し、各領域の専門的知見を取り込みながら、非財務領域を含む内部監査の高度化および監査手法の整備を推進

※財務領域(J-SOX)については既存体制がありますが、
本ポジションでは非財務領域を含む全社的な内部監査機能の高度化が主なミッションとなります。
労働条件 ◆福利厚生
社会保険完備(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金)
退職金制度
厚生年金基金
確定拠出年金
社員研修制度
社宅・社員寮
カフェテリアプラン
保養所
再雇用制度
持株制度
財形貯蓄制度
医療施設 等

◆教育制度・キャリアサポート
【国内】新入社員研修、職能(職種)別・事業場別・階層別研修、各種社外研修 等
【海外】海外トレーニー制度(選抜制) 等

eチャレンジ制度(社内公募異動制度)、eアピール制度(社内フリーエージェント制度)、
社内複業制度、社外副業制度、社外留職制度、新入社員メンター制度、キャリア&ライフデザインセミナー 等
応募資格

【必須(MUST)】

<基本スキル>
・事業会社における内部監査(業務監査・IT監査等)、または監査法人等での監査実務経験を有し、監査計画の立案から実施・報告までの一連の監査プロセスを主体的に担った経験(監査手続の設計・実施および監査調書作成を含む)目安:5年以上
・海外拠点への監査対応(欧州、北米等)が可能なコミュニケーション力
・特定領域に限定されない幅広い業務プロセスへの理解を有し、内部統制の観点から全社的なリスクを俯瞰できる方

<歓迎スキル・経験>
・内部統制(J-SOX)対応の経験
・経理・財務または管理部門での実務経験
・複数部門にまたがる業務プロセスの理解に基づき、横断的な監査または改善提案を行った経験

リモートワーク

「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策

屋内禁煙

更新日 2026/05/21
求人番号 8426698

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