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| 部署・役職名 | 【Googleと協業】内部統制・内部監査 ※フルフレックス、リモート、副業可 |
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▍事業概要 同社は、「データによって人の価値を最大化する」というミッションのもと、CX(顧客体験)プラットフォームとそこに集まる「1st Party Customer Data」を中心に、様々なプロダクトやソリューション、プロフェッショナルサービスを展開しています。2019年にはGoogleから資金調達を実施。資本提携を基盤に、AIやクラウド技術の連携、営業・マーケティング協力を進める戦略的パートナーシップを築いています。 2015年にリリースした主力プロダクトは、webサイトやアプリの訪問者行動をリアルタイムに解析・可視化し、一人ひとりの顧客に適した情報・体験の提供を可能にするCXプラットフォームです。ファッション、美容・健康、ライフスタイル、金融、メディア、人材、建築・不動産など幅広い業界のエンタープライズ企業に導入が進み、導入企業は1,000社を超えるなど、確かな成長と実績を誇ります。また、データ分析や事業共創のプロフェッショナルサービスも提供し、様々な業界・業種のデジタル変革を支援しています。 ▍業務内容 同社では、法務、会計、総務、人事、広報などを『バックオフィス』ではなく、事業を加速させるために必要なことを考え実行する『アクセラレーター』と呼んでいます。同社のMissionである ”データによって人の価値を最大化する” ことの実現に向けて、全社視点で事業や組織の競争力を高めることに日々挑戦しています。 このポジションはまずは『アクセラレーター』として会社/事業/プロダクトの理解を深めを行いつつ、当社グループにおける重要な経営基盤の一つである内部統制体制を構築・モニタリングを担当して、単なる「監査」に留まらず、会社が健全かつ圧倒的な成長を遂げることができるよう、内部統制の観点から、経営陣や監査役、外部専門家とも連携しながら、会社全体のガバナンス向上に貢献いただけるポジションです。 不備の表層的な指摘ではなく、不備が発生した真因を追求し本質的な業務プロセスの改善提案など、各メンバーと協働し、新たなビジネスプロセスの構築に至るまで、事業展開に深く関与していただきます。 ■業務詳細 ・同社およびグループ会社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価 - プロセス(全社統制・IT関連プロセス・業務プロセス)の統制文書作成 ・監査結果への対応: 改善勧告・改善状況の進捗確認、子会社への指導等 ・業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進 ・監査法人対応 ・グループ全体の内部統制計画立案 ・M&A後のグループ会社の内部監査体制構築 ・業務プロセスの整備・構築、標準化・仕組み化の推進、及び各種プロジェクト推進 ■ポジションの魅力 ・新規事業、M&Aによるグループジョインの会社の事業成長やリスクマネジメントといった多角的な観点でその上流から関与ができる ・対象部署と協働で新たなビジネスプロセスの構築に至るまで、事業展開に深く関与できる ・内部監査業務だけではなく、リスクマネジメントなど幅広い経験とスキルを身につけることができる環境 ※※※最後に※※※ 同求人に少しでも興味をお持ちいただけましたら、「気になる」ボタンをクリックください。 ご経歴を確認の上、求人とのマッチ度に関して個別ご連絡をさせていただきます。 モバイル版:右上の「★」マークをクリックください。 PC版:求人票右下の「☆気になる」ボタンをクリックください。 |
| 労働条件 |
【勤務時間】 スーパーフレックス(コアタイムなし) ※フレキシブルタイム:7:00~22:00 【休日・休暇制度】 完全週休2日(土、日)、祝日 年末年始、年次有給休暇、特別休暇、その他慶弔休暇など 【働き方】 リモートワーク ※ビジネス職は、週3出社 【福利厚生】 ・各種社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ・通勤手当(月2.5万円を上限とする) ・特別手当(使い道を限定しない経費を予め全社員一律で付与) ・書籍/備品購入補助 ・インフルエンザ予防接種費用負担 ・ベビーシッター利用補助 ・私服勤務 ・副業可能 |
| 応募資格 |
【必須(MUST)】 以下いずれかのご経験がある方・上場企業、もしくは上場準備企業における内部統制と内部監査の全般対応経験をお持ちの方 ・監査法人におけるJ-SOX監査実施経験をお持ちの方 【歓迎(WANT)】 ・経営陣や監査役会等のステークホルダーとの円滑なコミュニケーション能力・内部統制・内部監査の計画・評価・改善までの全般対応経験 ・IT統制設計、監査、改善までの一連の対応経験 ・ベンチャー/スタートアップ企業での業務経験内部監査室立ち上げ経験 ・グループ会社の内部統制/内部監査整備,評価の経験 ・財務会計のまたは管理会計業務経験 ・企業法務実務経験 ・コンプライアンス・リスク管理等内部管理業務経験 ・システム/情報セキュリティ関連業務経験 ・公認内部監査人(CIA)の経験 ・内部監査の経験3年以上 ・内部監査全体の取りまとめ経験 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2025/12/23 |
| 求人番号 | 6411460 |
採用企業情報

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- 会社規模101-500人
この求人の取り扱い担当者
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- コンサルティング IT・インターネット メーカー
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