採用企業案件

最終更新日:2026/05/14

[内部監査部]業務監査

応相談

内部監査・内部統制

証券

東京都

仕事内容

【会社について】 ・当社グループでは「お客様の資産価値最大化」を新中期経営計画の基本方針としています ・ウェルスマネジメント部門(大和証券、ネクスト銀行、スマホ証券、フィンテック子会社等)、アセットマネジメント部門(証券AM、不動産AM、オルタナティブAM)、GM&GIB部門に加え、インオーガニックな資本業務提携戦略等により、外部環境に左右されない事業ポートフォリオ構築を推進しています。 【内部監査部について】 ・当社の内部監査部は約40名 ・内部監査部は、経営に資する監査活動として各事業部門に対し、グループ、グローバルに連携して個別監査業務とモニタリング活動を行っています 【業務内容】 <概要> 主に証券会社における内部監査業務(グループ会社含む) リスクベースの年度監査計画に基づくテーマ別監査、部署別監査を行います <詳細> ・大和証券グループ本社・大和証券の本部部署、海外拠点、 グループ会社の監査 ・営業店検査の監査などを通じた営業店の監査 【キャリアパス・魅力】 ・当社グループのビジネス強化・高度化、成長戦略に資する監査活動をグループ、グローバルに連携して行っています。 ・監査チーム員として当社の監査手続き習得、業務知識の経験を積んだあと、主任監査人として活躍していただきます。 ・様々な監査領域を幅広く担当いただき、監査の専門分野・経験が広がります。

労働条件

就業時間:8:40~17:10(休憩1時間) 休日:週休2日(土・日曜日)、祝日、年末年始(12/31~1/3) 休暇:有給休暇17~23日(初年度は入社月に応じて決定) 就業時間中禁煙 その他の労働条件については、面接時にお伝えします。

応募資格

必須(MUST)

以下の経験を有する方 ・監査法人や内部監査部門での業務監査(システム監査、J-SOXを除く)の実務経験 ・金融機関での業務経験またはコンサルティング会社での金融機関の支援実績

歓迎(WANT)

・証券会社営業店やコンプライアンス部門での業務経験 ・2線・3線業務におけるデータ分析、DX化実績 ・CIA(公認内部監査人)資格保有

求人番号:3665104

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